Добрый день! Я начинающий бухгалтер, работаю в ООО на ОСНО.
Мы должны учредителю по договору займа.
В бухгалтерском учете мы делаем следующие бухгалтерские проводки:
Дебет 51 Кредит 67 - беспроцентный заем от учредителя;
Реализуем учредителю товар по договору поставки:
Дебет 62 Кредит 90-1выручка от продажи, переданной в счет погашения займа;
Дебет 90-3 Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДС".
И оформляем взаимозачет по договорам займа и поставки товара:
Дебет 67 Кредит 62
Правильно ли так оформлять?